저희는 도소매 사업장입니다~. 상품을 발송하고 입금이 되면 매출세금계산서를 발행 했습니다. 하지만 1. 추후 반품건이 건건히 발생을 하게되면, 세금계산서를 그때그때 반품관련된 환입세금계산서를 끊어주시나요? 아니면 2. 반품건을 한꺼번에 모았다가 그 반품건만큼의 금액을 환입세금계산서로 수정해주시나요? 아니면 3. 매출 대금 입금시 세금계산서를 바로 발행하지 않고,, 나중에 발행(반품으로 인해 빠질것 빠지고) 하는것이 나은지 다른분들은 어찌 관리하시는지 궁금합니다.
재무/회계
상품 매출 후 반품건 발생시 세금계산서 및 회계처리
21년 06월 26일 | 조회수 2,820
두
두히빠
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최
최강징징이
21년 06월 27일
저희회사는 제조업이라 좀 다른상황이긴한데..
매출1건금액이 워낙 크기도하고, 매일 일일보고가 들어가기때문에 매출취소,제품불량,계약된금액보다 덜쓴경우 발생한 일자로 마이너스세금 계산서를 발행합니다.
* 매출세금계산서 발행하는 입장에선 3번이 편하겠지만
매입으로 잡아야 되는회사에선 바로바로 세금계산서를 받길원할테니 1번이 제일 현실적이네요.
저희회사는 제조업이라 좀 다른상황이긴한데..
매출1건금액이 워낙 크기도하고, 매일 일일보고가 들어가기때문에 매출취소,제품불량,계약된금액보다 덜쓴경우 발생한 일자로 마이너스세금 계산서를 발행합니다.
* 매출세금계산서 발행하는 입장에선 3번이 편하겠지만
매입으로 잡아야 되는회사에선 바로바로 세금계산서를 받길원할테니 1번이 제일 현실적이네요.
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리
리멤버
@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
회사에서 풀지 못한 고민, 여기서
회사에서 업무를 하다가 풀지 못한 실무적인 어려움, 사업적인 도움이 필요한 적이 있으셨나요? <리멤버 커뮤니티>는 회원님과 같은 일을 하는 사람들과 이러한 고민을 해결할 수 있는 온라인 공간입니다.
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리
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@멘션된 회사에서 재직했었음
19년 05월 28일
일하는 사람과 기회를 연결하여 성공으로 이끈다
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